Em chào các anh/chị ạ,
Ngày 31/03, bên em có xuất 1 hoá đơn bán ra bị trùng với hoá đơn đã xuất trong kỳ quý 1
Tuy nhiên đến ngày 20/04, bên em mới phát hiện xuất thừa, vậy trong trường hợp này nên làm điều chỉnh hay thay thế ạ?
Và mình sẽ kê khai trên tờ khai thuế GTGT Q1 số đúng hay là số có cả hoá đơn xuất trùng này ạ? Tờ khai GTGT Q2 thì là số đã điều chỉnh hay như nào ạ?
Ngày 31/03, bên em có xuất 1 hoá đơn bán ra bị trùng với hoá đơn đã xuất trong kỳ quý 1
Tuy nhiên đến ngày 20/04, bên em mới phát hiện xuất thừa, vậy trong trường hợp này nên làm điều chỉnh hay thay thế ạ?
Và mình sẽ kê khai trên tờ khai thuế GTGT Q1 số đúng hay là số có cả hoá đơn xuất trùng này ạ? Tờ khai GTGT Q2 thì là số đã điều chỉnh hay như nào ạ?