A/C cho em hỏi, T5/2022 e bị nhập nhầm 2 lần 1 tờ hóa đơn đầu vào, giờ em kê khai bổ sung lại T5/2022, và điền vào chỉ tiêu 37 tờ khai T8/2023 sắp nộp. Vậy còn số tiền thuế VAT giảm đó thì em hạch toán sổ sách thế nào ạ? hạch toán giảm VAT vào T8/2023 hay phải quay lại t5/2022 ạ?
Mong A/C giúp đỡ