Anh chị ơi, phần thuế GTGT đầu vào tăng từ 8% lên 10%, NCC xuất điều chỉnh thêm cho các hóa đơn từ năm trước, thì e có kê khai vào chỉ tiêu 24 của kỳ hiện tại ko ạ, hay là điều chỉnh TK của các kì trước và điền giá trị tăng vào chỉ tiêu 38 của kỳ hiện tại ạ?
Tương tự với hóa đơn đầu ra bên e xuất ra điều để điều chỉnh cho KH từ 8 lên 10 thì có kê phần thuế đầu ra tăng này vào chỉ tiêu 33 kỳ hiện tại ko hay là điều chỉnh các TK của các kì trước và điền giá trị vào 37 ạ? điều chỉnh xong thì không bị tăng thuế phải nộp ạ.
Tương tự với hóa đơn đầu ra bên e xuất ra điều để điều chỉnh cho KH từ 8 lên 10 thì có kê phần thuế đầu ra tăng này vào chỉ tiêu 33 kỳ hiện tại ko hay là điều chỉnh các TK của các kì trước và điền giá trị vào 37 ạ? điều chỉnh xong thì không bị tăng thuế phải nộp ạ.