Cho mình hỏi là chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh, không phát sinh bán hàng trực tiếp (hóa đơn đầu ra được xuất từ trụ sở chính), thì các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ xuất về cho chi nhánh thì có kê khai VAT tại trụ sở chính được không ạ?
Cho mình hỏi là chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh, không phát sinh bán hàng trực tiếp (hóa đơn đầu ra được xuất từ trụ sở chính), thì các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ xuất về cho chi nhánh thì có kê khai VAT tại trụ sở chính được không ạ?
Cho mình hỏi thêm, là bên mình nhận được thông báo từ chi cục thuế của chi nhánh về việc chậm nộp tờ khai thuế GTGT Q1,2/22. Bạn hướng dẫn giúp mình trường hợp này xử lý thế nào với ạ?