Anh Chị cho em hỏi trường hợp này với ạ
Giả sử: bên em thuê dịch vụ vận chuyển phục vụ sxkd, thanh toán bằng chuyển khoản. Hoá đơn GTGT tiền thuế là 1.000.000đ nhưng kế toán chỉ kê khai khấu trừ thuế là 650.000đ, số tiền thuế còn lại 350.000đ hạch toán vào chi phí 627 luôn thì chi phí này có được tính chi phí hợp lý không ạ. Và có rủi ro gì khi kiểm tra thuế không ạ.
Em tìm hiểu thì theo TT 219 có ghi như hình này, nhưng trường hợp kê khai không hết như này em phân vân quá. Các Anh Chị xem giúp em với ạ.
Em cảm ơn ạ.
Giả sử: bên em thuê dịch vụ vận chuyển phục vụ sxkd, thanh toán bằng chuyển khoản. Hoá đơn GTGT tiền thuế là 1.000.000đ nhưng kế toán chỉ kê khai khấu trừ thuế là 650.000đ, số tiền thuế còn lại 350.000đ hạch toán vào chi phí 627 luôn thì chi phí này có được tính chi phí hợp lý không ạ. Và có rủi ro gì khi kiểm tra thuế không ạ.
Em tìm hiểu thì theo TT 219 có ghi như hình này, nhưng trường hợp kê khai không hết như này em phân vân quá. Các Anh Chị xem giúp em với ạ.
Em cảm ơn ạ.