- Tham gia
- 1/8/22
- Bài viết
- 2
- Thích
- 0
Em chào Anh/Chị. Công ty em hoạt động kinh doanh điện mặt trời; khai thuế GTGT theo Quý. Tháng 5/2022 em có xuất 1 hóa đơn và đã gửi cho khách hàng và đã thu tiền hàng (khách hàng đã kê khai thuế GTGT đầu vào). T7/2022 e đã hủy HĐ t5/2022 và xuất lại 1 hóa đơn khác. Trong tháng 7/2022 khách hàng yêu cầu bên em trả lại tiền cho họ khi có hóa đơn mới họ sẽ trả lại tiền cho bên em. Vậy em có câu hỏi như sau:
1. em đã kê khai hđ t5/2022 vào tờ khai thuế GTGT quý 2/2022. Vậy có cần làm TKBS không ạ?
2. HĐ t7/2022 xuất lại cho khách hàng vẫn kê khai trong Quý 3 hay sao ạ?
3. Hạch toán doanh thu trong t7/2022 như thế nào ạ?
Em cảm ơn mn ạ
1. em đã kê khai hđ t5/2022 vào tờ khai thuế GTGT quý 2/2022. Vậy có cần làm TKBS không ạ?
2. HĐ t7/2022 xuất lại cho khách hàng vẫn kê khai trong Quý 3 hay sao ạ?
3. Hạch toán doanh thu trong t7/2022 như thế nào ạ?
Em cảm ơn mn ạ