Em chào a/c ạ. Bên e thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh nơi đặt trụ sở chính, địa điểm kinh doanh này bên e là cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm. Hoá đơn thì xuất trên phần mềm kế toán amis theo hoá đơn của công ty (tức là địa điểm kinh doanh bán hàng gì thì đều xuất hoá đơn từ công ty đi chứ k đăng ký hoá đơn riêng cho địa điểm kinh doanh). Vậy bên e kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN tập trung tại trụ sở chính và không phải phân bổ số thuế phải nộp cho tỉnh nơi mở địa điểm kinh doanh đúng k ạ? Em cảm ơn a/c.