Dạ Anh/Chị cho em hỏi
Trường hợp công ty em có phát sinh 1 số hóa đơn tiếp khách, mua hàng từ tháng 3/2025, nhưng sang tháng 05/2025 các bạn mới đưa hồ sơ qua thanh toán. Vậy trường hợp này khi thanh toán em kê khai thuế như thế nào ạ? (Công ty kê khai theo quý ạ).
Em cảm ơn!