Thưa anh chị, Hiện tại Cơ quan thuế đang quét sự chênh lệch giữa hóa đơn đầu vào trên thuedienthu và tờ khai VAT thì có cách nào ổn nhất cho kế toán không ạ.
Có nhiều hóa đơn như vợ sếp đi spa, con sếp đi bar, các sếp ăn nhậu thì chắc chắn không hợp lý rồi, em vẫn thanh toán bằng Tài khoản cty nếu giá trị lớn, không thì vẫn chi tiền mặt và loại khỏi khoản chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, vậy thì tờ khai VAT hàng tháng em đâu kê khai các hóa đơn đó làm gì.
Công ty có nhiều cổ đông, đã phổ biến nhưng các sếp vẫn đổ hóa đơn về cho kế toán kiểu này... e khai trên tờ khai VAT cũng khổ, vì thực sự chi phí không phát sinh ạ.
Có nhiều hóa đơn như vợ sếp đi spa, con sếp đi bar, các sếp ăn nhậu thì chắc chắn không hợp lý rồi, em vẫn thanh toán bằng Tài khoản cty nếu giá trị lớn, không thì vẫn chi tiền mặt và loại khỏi khoản chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN, vậy thì tờ khai VAT hàng tháng em đâu kê khai các hóa đơn đó làm gì.
Công ty có nhiều cổ đông, đã phổ biến nhưng các sếp vẫn đổ hóa đơn về cho kế toán kiểu này... e khai trên tờ khai VAT cũng khổ, vì thực sự chi phí không phát sinh ạ.