Mọi người ơi cho em hỏi với. Công ty thành lập năm 2016 đến năm 2018 bị khóa mã số thuế, năm 2023 mở mã số thuế lại thì em nhận được 1 mớ số liệu sau:
năm 2019 công ty có mua lô đất của 1 công ty bất động sản khác toàn bộ thanh toán bằng tiền mặt, hoá đơn xuất như sau:
giá bán nền chưa thuế : 2,1 tỷ
trừ tiền sử dụng đất 400m2: 2 tỷ
giá tính thuế VAT: 100tr (2.1 tỷ - 2 tỷ)
tiền thuế GTGT: 10tr
tổng thanh toán: 2 tỷ 110 triệu.
rồi nộp thuế TNCN, thuế trước bạ ...toàn bộ giờ đã có sổ đỏ tên công ty hết
em muốn hỏi mọi người em phải hạch toán thế nào mới đúng, thời điểm này đã là năm 2023 rồi, với lại trừ tiền sử dụng đắt 2 tỷ là sao? khoản 2 Tỷ đó không phải chịu thuế VAT sao?
em mong mọi người giúp đỡ, em xin cám ơn mọi người nhiều lắm ạ
năm 2019 công ty có mua lô đất của 1 công ty bất động sản khác toàn bộ thanh toán bằng tiền mặt, hoá đơn xuất như sau:
giá bán nền chưa thuế : 2,1 tỷ
trừ tiền sử dụng đất 400m2: 2 tỷ
giá tính thuế VAT: 100tr (2.1 tỷ - 2 tỷ)
tiền thuế GTGT: 10tr
tổng thanh toán: 2 tỷ 110 triệu.
rồi nộp thuế TNCN, thuế trước bạ ...toàn bộ giờ đã có sổ đỏ tên công ty hết
em muốn hỏi mọi người em phải hạch toán thế nào mới đúng, thời điểm này đã là năm 2023 rồi, với lại trừ tiền sử dụng đắt 2 tỷ là sao? khoản 2 Tỷ đó không phải chịu thuế VAT sao?
em mong mọi người giúp đỡ, em xin cám ơn mọi người nhiều lắm ạ
Sửa lần cuối: