cho e hỏi với, theo khoản này của NDD, thì khai bổ sung chỉ làm tăng giảm số thuế đc kháu trừ thì fai kê ở kỳ hiện tại? tức là:
Tháng 6 e kê khai r, sau tháng 7 e phát hiện hóa đơn tháng 6 bị sai doanh thu, e lập hóa đơn điều chỉnh tăng doanh thu ở tháng 7. lúc này số thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau bên e vẫn còn nhiều, như vậy tại kỳ kê khai tháng 7, e kê luôn hóa đơn điều chỉnh của tháng 7 vào đúng k ạ?kỳ kê khai tháng 6 giữ nguyên. E hiểu như vậy đúng k cả nhà?