Dạ em xin chào mọi người ạ!
Cho em hỏi trường hợp bên em là bên bán. Tháng 11/2023 có phát sinh trả hàng do hàng ko đạt, bên em xuất 1 hóa đơn trả hàng cho tháng 08/2023. Mà tháng 08/2023, bên em nộp thuế VAT. Vậy trường hợp nộp thuế VAT, có kê khai bổ sung tờ khai tháng 08/2023 không, hay được phép kê vào tháng 11/2023? Nếu phải kê khai bổ sung tháng 08/2023, thì giảm thuế phải nộp. tháng 11/2023, em được khấu trừ.
Số tiền do điều chỉnh này em bỏ vào chỉ tiêu 38 ạ?
Cho em hỏi trường hợp bên em là bên bán. Tháng 11/2023 có phát sinh trả hàng do hàng ko đạt, bên em xuất 1 hóa đơn trả hàng cho tháng 08/2023. Mà tháng 08/2023, bên em nộp thuế VAT. Vậy trường hợp nộp thuế VAT, có kê khai bổ sung tờ khai tháng 08/2023 không, hay được phép kê vào tháng 11/2023? Nếu phải kê khai bổ sung tháng 08/2023, thì giảm thuế phải nộp. tháng 11/2023, em được khấu trừ.
Số tiền do điều chỉnh này em bỏ vào chỉ tiêu 38 ạ?