Các anh chị cho e hỏi, bên e có phát sinh 1 hóa đơn thanh lý tài sản cố định, cái này ghi nhận vào TK711 nhưng khi làm tờ khai thuế GTGT thì e vẫn khai vào phần doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra ạ, hay e chỉ khai phần thuế GTGT phải nộp thôi ạ.
Các anh chị cho e hỏi, bên e có phát sinh 1 hóa đơn thanh lý tài sản cố định, cái này ghi nhận vào TK711 nhưng khi làm tờ khai thuế GTGT thì e vẫn khai vào phần doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra ạ, hay e chỉ khai phần thuế GTGT phải nộp thôi ạ.