Anh chị xem giúp em trường hợp công ty em có hợp đồng vừa bán hàng hóa vừa cung cấp nhân công lắp đặt thiết bị đó cho KH, KH là cty ở Nhật nhưng giao hàng hóa và lắp đặt tại Hải Phòng , VN
Bên em khai báo hải quan phần vật tư hàng hóa, còn chi phí nhân công thì không phải khai báo HQ, nhưng thuế GTGT khi xuất hóa đơn thì bên em xuất phần vật tư là thuế 0%, còn phần nhân công là thuế 8% do lắp đặt tại lãnh thổ VN và địa điểm lắp đặt là tại 1 công ty gia công thuê cho cty bên Nhật ở 1 địa chỉ bình thường, không thuộc khu chế xuất hay khu phi thuế quan gì cả.
Hóa đơn xuất cho công ty ở Nhật và họ thanh toán bằng USD từ Nhật về cho bên em, nhưng giờ họ không đồng ý xuất phần nhân công thuế GTGT 8% mà họ yêu cầu xuất hđ 0% toàn bộ phần vật tư và nhân công
Vậy bên em đúng hay bên KH đúng ạ?
có căn cứ cụ thể nào anh chị ghi rõ giúp em để e giải thích cho Sếp và KH hiểu ạ
Bên em khai báo hải quan phần vật tư hàng hóa, còn chi phí nhân công thì không phải khai báo HQ, nhưng thuế GTGT khi xuất hóa đơn thì bên em xuất phần vật tư là thuế 0%, còn phần nhân công là thuế 8% do lắp đặt tại lãnh thổ VN và địa điểm lắp đặt là tại 1 công ty gia công thuê cho cty bên Nhật ở 1 địa chỉ bình thường, không thuộc khu chế xuất hay khu phi thuế quan gì cả.
Hóa đơn xuất cho công ty ở Nhật và họ thanh toán bằng USD từ Nhật về cho bên em, nhưng giờ họ không đồng ý xuất phần nhân công thuế GTGT 8% mà họ yêu cầu xuất hđ 0% toàn bộ phần vật tư và nhân công
Vậy bên em đúng hay bên KH đúng ạ?
có căn cứ cụ thể nào anh chị ghi rõ giúp em để e giải thích cho Sếp và KH hiểu ạ