- Tham gia
- 12/8/19
- Bài viết
- 29
- Thích
- 3
A/chị cho em hỏi:
Công nợ KH cuối 2016 đúng, năm 2017 e nhập số dư đầu kỳ lên phần mềm do sơ xót nên bị nhầm. VD: 80tr là khoản ứng trc của 2 khách hàng mà e nhập vô 1 khách, trong năm công nợ vẫn có phát sinh. Vậy bây giờ em vào sửa đầu kỳ 2017, tách ra 2 mã KH ạ?
Vì em kiểm tra lại thì công nợ đến nay số dư vẫn khớp với BCTC đã nộp!
Nhờ a/c chỉ giúp em!
Cảm ơn❤
Công nợ KH cuối 2016 đúng, năm 2017 e nhập số dư đầu kỳ lên phần mềm do sơ xót nên bị nhầm. VD: 80tr là khoản ứng trc của 2 khách hàng mà e nhập vô 1 khách, trong năm công nợ vẫn có phát sinh. Vậy bây giờ em vào sửa đầu kỳ 2017, tách ra 2 mã KH ạ?
Vì em kiểm tra lại thì công nợ đến nay số dư vẫn khớp với BCTC đã nộp!
Nhờ a/c chỉ giúp em!
Cảm ơn❤