- Tham gia
- 23/2/21
- Bài viết
- 3
- Thích
- 0
Dear all
Hiện nay mình đang vướng mắc về quyết toán dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng và chưa biết quy trình và quy định thế nào để làm cho đúng. Mong mọi người hướng dẫn giúp mình ạ
Công ty mình HĐ lĩnh vực kinh doanh, sửa chữa ô tô. Từ 2017 đến 2020 bên mình thuê địa điểm để hoạt động kinh doanh và có dự án đầu tư là Showroom TM - DV sửa chữa
Nay Dự án đã hoàn thành và cty chuyển qua hoạt động tại địa điểm mới
Tất cả các chi phí liên quan đến DA hiện mình đang tập hợp trên TK 241 bao gồm:
- chi phí nhân viên dự án: Tiền lương, thưởng, cp đi lại, tiền phòng ...
- Chi phí CDCD: máy tính, máy in ...
- TSCĐ: máy móc thiết bị xưởng mua mới sử dụng khi hoạt động tại địa điểm mới
- CHi phí công trình: Giá trị quyết toán nhà thầu chính, nhà thầu phụ: vật tư sơn, vật tư điện nước, hệ thống điều hòa ...
Hiện tại mình đang dự định bóc tách như sau
- phần CCDC: chuyển quan 242 và phân bổ theo từng mã
- phân TSCĐ: chuyển qua 211 chạy khấu hao theo từng mã
- phần giá trị quyết toán và các cp nhân viên dự án: tập hợp thành TSCĐ: tòa nhà và chạy khấu hao
Không biết như vậy có được ko ạ
hiện tại bên mình đã HĐ từ tháng 10/2020 nhưng đến thời điểm này các nha thầu phụ vẫn chưa xuất hết HĐ cho bên mình
Mà bên nhà máy yêu cầu muộn nhất đến T01/2021 phải chạy khấu hao do báo cáo của thuế và nhà máy phải trùng khớp nhau nên không thể làm riêng được ạ
Khi hình thành TSCĐ đưa vào SD mình chỉ cần quyết định hình thành TSCĐ và quyết định đưa vào sử dụng TSCĐ thôi đúng không ạ?
Năm nay mình cũng sẽ hoàn thuế GTGT dự án luôn
Hiện tại mình chưa biết làm thế nào về thủ tục, quy trình mong mọi người hướng dẫn giúp mình với nhé
Hiện nay mình đang vướng mắc về quyết toán dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng và chưa biết quy trình và quy định thế nào để làm cho đúng. Mong mọi người hướng dẫn giúp mình ạ
Công ty mình HĐ lĩnh vực kinh doanh, sửa chữa ô tô. Từ 2017 đến 2020 bên mình thuê địa điểm để hoạt động kinh doanh và có dự án đầu tư là Showroom TM - DV sửa chữa
Nay Dự án đã hoàn thành và cty chuyển qua hoạt động tại địa điểm mới
Tất cả các chi phí liên quan đến DA hiện mình đang tập hợp trên TK 241 bao gồm:
- chi phí nhân viên dự án: Tiền lương, thưởng, cp đi lại, tiền phòng ...
- Chi phí CDCD: máy tính, máy in ...
- TSCĐ: máy móc thiết bị xưởng mua mới sử dụng khi hoạt động tại địa điểm mới
- CHi phí công trình: Giá trị quyết toán nhà thầu chính, nhà thầu phụ: vật tư sơn, vật tư điện nước, hệ thống điều hòa ...
Hiện tại mình đang dự định bóc tách như sau
- phần CCDC: chuyển quan 242 và phân bổ theo từng mã
- phân TSCĐ: chuyển qua 211 chạy khấu hao theo từng mã
- phần giá trị quyết toán và các cp nhân viên dự án: tập hợp thành TSCĐ: tòa nhà và chạy khấu hao
Không biết như vậy có được ko ạ
hiện tại bên mình đã HĐ từ tháng 10/2020 nhưng đến thời điểm này các nha thầu phụ vẫn chưa xuất hết HĐ cho bên mình
Mà bên nhà máy yêu cầu muộn nhất đến T01/2021 phải chạy khấu hao do báo cáo của thuế và nhà máy phải trùng khớp nhau nên không thể làm riêng được ạ
Khi hình thành TSCĐ đưa vào SD mình chỉ cần quyết định hình thành TSCĐ và quyết định đưa vào sử dụng TSCĐ thôi đúng không ạ?
Năm nay mình cũng sẽ hoàn thuế GTGT dự án luôn
Hiện tại mình chưa biết làm thế nào về thủ tục, quy trình mong mọi người hướng dẫn giúp mình với nhé