Anh chị cho e hỏi, cty e xuất hoá đơn đầu ra là phần mềm ko chịu thuế VAT, thuế đầu vào ko được khấu trừ, vậy trên tờ khai VAT chỉ tiêu 23 e có thể gom chung giá trị chưa VAT của hoá đơn đầu vào và thuế VAT vô chung được ko ạ?? Hay phải tách ra theo dõi chỉ tiêu 23 và 24 riêng ạ? Em cảm ơn anh chị nhiều