Em chào anh chị. Mọi người cho em hỏi: e có phát hiện 1 hoá đơn đầu vào bị sót của quý 3/2025 , hoá đơn này về dịch vụ hoá đơn điện tử không chịu thuế, không ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì em có cần kê khai vào kỳ phát hiện là quý 1/2026 không ạ? Hay chỉ cần hạch toán là được ạ?Em cảm ơn