- Tham gia
- 5/7/23
- Bài viết
- 2
- Thích
- 0
Mình làm kế toán thuế trong ngành khách sạn. Theo quy định của thuế thì thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm hoàn thành dịch vụ (check out). Nhưng mình đang phân vân cho các trường hợp khách ở qua thời điểm đổi thuế GTGT.
Ví dụ 1: Khách ở giai đoạn từ ngày 29/6 đến 1/7. Bên mình sẽ phải xuất hóa đơn 10% vì giai đoạn khách ở đêm 29,30 vẫn còn thuế suất 10% cho dịch vụ lưu trú. Vậy mình có được phép xuất hóa đơn này 10% vào ngày 1/7 hay không ạ?
Ví dụ 2: Đối với khách ở từ 29/6 đến ngày 3/7: Bên mình hiện tại sẽ phải tách các khoản tiền phòng phát sinh vào trước ngày 1/7 về 1 hóa đơn 10%, các khoản tiền phòng phát sinh sau ngày 1/7 thì bên mình sẽ tách về 1 hóa đơn 8%. Việc tách hóa đơn này và xuất vào ngày 3/7 lúc khách check out có đúng luật hay không ạ?
Ví dụ 1: Khách ở giai đoạn từ ngày 29/6 đến 1/7. Bên mình sẽ phải xuất hóa đơn 10% vì giai đoạn khách ở đêm 29,30 vẫn còn thuế suất 10% cho dịch vụ lưu trú. Vậy mình có được phép xuất hóa đơn này 10% vào ngày 1/7 hay không ạ?
Ví dụ 2: Đối với khách ở từ 29/6 đến ngày 3/7: Bên mình hiện tại sẽ phải tách các khoản tiền phòng phát sinh vào trước ngày 1/7 về 1 hóa đơn 10%, các khoản tiền phòng phát sinh sau ngày 1/7 thì bên mình sẽ tách về 1 hóa đơn 8%. Việc tách hóa đơn này và xuất vào ngày 3/7 lúc khách check out có đúng luật hay không ạ?