Anh chị cho em hỏi, Công ty em hiện chưa phát sinh doanh thu không chịu thuế, nhưng trong tháng 3 có nhập hàng hóa sau này bán ra sẽ là doanh thu không chịu thuế.
Vậy thuế gtgt đầu vào mua trong tháng 3 của phần chi phí phục vụ cho doanh thu ko chịu thuế sau này có được khấu trừ ko ạ? Em xin cảm ơn