Em đã xem qua giải thích của các bác ở trên nhưng vẫn chưa hiểu rõ, cho em hỏi thêm với ạ.
1. Hàng tháng cty em nhận dc Invoice quảng cáo Google ,
giá trên invoice ko tách VAT => Khi đó cty e đã kê khai nộp thuế nhà thầu (gồm 5% thuế GTGT, và 5% thuế TNDN)
2. Tháng 11 phát sinh hóa đơn google và
tách thuế VAT 5%( vd tiền hàng 126USD; VAT 6.63 USD, tổng tiền 132,63 USD) , nhưng trên hóa đơn không có thông báo gì về việc họ tự đăng ký và kê khai nộp thuế rồi. => Thì trong trường hợp này em có cần kê khai nộp thuế nhà thầu như trước nữa ko ạ.
3. Thông tin trên Invoice của cty Meta ở trên " you are reponsible to remit FCT (CIT and VAT) to the GDT under Circular 103....ý là cty Meta đã thanh toán thuế nhà thầu (TNDN, VAT) cho hóa đơn đấy rồi => Thì cty ko phải kê khai, nộp nữa hay doanh nghiệp phải có trách nhiệm kê khai và nộp thuế nhà thầu ứng với tờ hóa đơn đấy ạ.
Em có gửi đính kèm hóa đơn google tháng 11 của bên em ạ.
Xem đính kèm 7134