Mọi người cho mình hỏi : tháng này bên mình có phát sinh thuê 1 cá nhân gia công tiện trục 8.000.000đ không có hoá đơn , đã thanh toán chuyển khoản đầy đủ và có hợp đồng giao khoán. Bên mình sẽ đóng thuế TNCN cho khoản chi trả này .Thì cuối tháng khi kê tờ khai 05/KK-TNCN Mình vẫn cộng 8.000.000 vào chỉ tiêu 22 và 27; 10%*8.000.000 vào chỉ tiêu 30 phải không nhỉ ?