Xin phép add và mọi người xử lý giúp e nội dung này với ạ:
Công ty e là công ty cổ phần- chưa có niêm yết chứng khoán, nay cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần cho 1 người khác.
HỢp đồng chuyển nhượng ghi là ngang giá, công ty đã làm thủ tục - nộp tờ khai thuế lên thuế và đã nộp thuế TNCN 0.1% trên giá trị chuyển nhượng.
Nhưng giờ thuế yêu cầu đơn vị giải trình: Tổng số cổ phần phát hành, giá trị sổ sách kế toán của 01 cổ phần của đơn vị tại thời điểm lập BCTC gần nhất (Cán bộ yêu cầu ấn định thuế- với lý do giá trị chuyển nhượng ko hợp lý)
Tính đến hết thời điểm nộp BCTC năm 2020. Lợi nhuận chưa phân phối là 300tr- và vẫn treo trên 421.
Các bác , add đã gặp trường hợp này chưa cho e xin ý kiến với ạ! Em cảm ơn!
Công ty e là công ty cổ phần- chưa có niêm yết chứng khoán, nay cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần cho 1 người khác.
HỢp đồng chuyển nhượng ghi là ngang giá, công ty đã làm thủ tục - nộp tờ khai thuế lên thuế và đã nộp thuế TNCN 0.1% trên giá trị chuyển nhượng.
Nhưng giờ thuế yêu cầu đơn vị giải trình: Tổng số cổ phần phát hành, giá trị sổ sách kế toán của 01 cổ phần của đơn vị tại thời điểm lập BCTC gần nhất (Cán bộ yêu cầu ấn định thuế- với lý do giá trị chuyển nhượng ko hợp lý)
Tính đến hết thời điểm nộp BCTC năm 2020. Lợi nhuận chưa phân phối là 300tr- và vẫn treo trên 421.
Các bác , add đã gặp trường hợp này chưa cho e xin ý kiến với ạ! Em cảm ơn!