- Tham gia
- 9/8/19
- Bài viết
- 72
- Thích
- 17
Mình cần hỏi các bạn một số vấn đề như sau. Cảm ơn các bạn trước vì đã trả lời mình.
1. Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm 2023 các TK loại 1, 2 thì loại chi phí đưa vào B7. Vậy thì sang năm 2024 Chênh lệch bị loại năm trước có được tính chi phí không? Hiện tại mình đang biết có người bảo được đưa vào chi phí của 2024, có người bảo không?
2. Chi phí kế toán trích trước năm 2023, như bình thường mình vẫn đưa vào chi phí của 2023. Nhưng mới nghe nói là khoản này sẽ bị loại trong năm 2023 vì thực hiện trong năm 2024 và hoá đơn nhận được cũng sẽ của năm 2024. Cái nào mới đúng?
3. Mình có lô hàng gửi kho ngoại quan, lúc nhập về kho ngoại quan thì chưa nộp thuế gì cả. Đợi bán. Sau đó mình bán 1 phần cho cty nước ngoài nhưng được chỉ định hàng giao vào công ty chế xuất ở Việt Nam. Mình không mở tờ khai xuất bán cho bên mua đầu nước ngoài. Kho ngoại quan căn cứ vào tờ khai mua hàng của bên chế xuất sẽ đồng ý cho xuất hàng. Mình muốn hỏi TH này mình thu tiền từ đầu nước ngoài, mình xuất hoá đơn VAT là thuế 0% hay Không chịu thuế mới đúng? ( Vì hàng mình bán cho công ty chế xuất đều là hàng không chịu thuế vì hàng đi thẳng từ kho ngoại quan - tới khu chế xuất) , nếu mình bán hàng này nhưng cho công ty thường, thì sẽ chịu thuế đầu ra VAT 10%).
1. Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối năm 2023 các TK loại 1, 2 thì loại chi phí đưa vào B7. Vậy thì sang năm 2024 Chênh lệch bị loại năm trước có được tính chi phí không? Hiện tại mình đang biết có người bảo được đưa vào chi phí của 2024, có người bảo không?
2. Chi phí kế toán trích trước năm 2023, như bình thường mình vẫn đưa vào chi phí của 2023. Nhưng mới nghe nói là khoản này sẽ bị loại trong năm 2023 vì thực hiện trong năm 2024 và hoá đơn nhận được cũng sẽ của năm 2024. Cái nào mới đúng?
3. Mình có lô hàng gửi kho ngoại quan, lúc nhập về kho ngoại quan thì chưa nộp thuế gì cả. Đợi bán. Sau đó mình bán 1 phần cho cty nước ngoài nhưng được chỉ định hàng giao vào công ty chế xuất ở Việt Nam. Mình không mở tờ khai xuất bán cho bên mua đầu nước ngoài. Kho ngoại quan căn cứ vào tờ khai mua hàng của bên chế xuất sẽ đồng ý cho xuất hàng. Mình muốn hỏi TH này mình thu tiền từ đầu nước ngoài, mình xuất hoá đơn VAT là thuế 0% hay Không chịu thuế mới đúng? ( Vì hàng mình bán cho công ty chế xuất đều là hàng không chịu thuế vì hàng đi thẳng từ kho ngoại quan - tới khu chế xuất) , nếu mình bán hàng này nhưng cho công ty thường, thì sẽ chịu thuế đầu ra VAT 10%).