Xin chào cộng đồng
Mình mới tiếp nhận 1 cty mới thì thấy tờ khai 01 GTGT hàng quý kế toán cũ lấy số tiền đóng thuế VAT cho chủ nhà đưa vào hàng hóa dịch vụ mua vào đủ điều kiện khấu trừ, sau đó khấu trừ với số thuế VAT hàng bán ra. Mình có hỏi thì kế toán cũ nói cứ kê vào vì xem như là mình mua hàng hóa và trả VAT cho hàng hóa đó. Cho mình hỏi kế toán cũ làm như vậy có đúng không?
Mình mới tiếp nhận 1 cty mới thì thấy tờ khai 01 GTGT hàng quý kế toán cũ lấy số tiền đóng thuế VAT cho chủ nhà đưa vào hàng hóa dịch vụ mua vào đủ điều kiện khấu trừ, sau đó khấu trừ với số thuế VAT hàng bán ra. Mình có hỏi thì kế toán cũ nói cứ kê vào vì xem như là mình mua hàng hóa và trả VAT cho hàng hóa đó. Cho mình hỏi kế toán cũ làm như vậy có đúng không?