A/C cho e hỏi, Năm 2022, Trên BCTC bên em, tài khoản 133 và 333 đều có số dư, e hỏi chị KTTH thì chị ấy giải thích rằng: Tại thời điểm 20/1 phải nộp BC thuế VAT thì phát sinh số thuế phải nộp, sau 20/1 mới phát hiện ra thêm các hóa đơn chi phí của năm 2022, nên hạch toán bổ sung 2022 phần chi phí, còn thuế VAT thì treo 133. Khấu trừ bổ sung vào T1 năm sau.
Cho e hỏi có đúng không ạ
Cho e hỏi có đúng không ạ