- Tham gia
- 23/5/22
- Bài viết
- 30
- Thích
- 7
Chào anh chị em trong nhóm,
Hiện tại e có tính huống sau, nhờ anh chị tư vấn giúp ạ
Cuối năm 2023 bên em có nhập khẩu 1 lô hàng, trên hơp đồng có chi phí vận chuyển là 1400 USD nhà cung cấp đã phát hành 2 invoice và tờ khai nay đã thông quan, khi em làm đối chiếu công nợ với khách nước ngoài em thấy thiếu 700 usd nhà cung cấp phát hành thiếu trên INV. Hiện tại đã là năm 2024 bên nhà cung cấp họ nói họ ko thể XUẤT inv VÌ doanh thu ghi nhận vào năm 2023 được họ chỉ có thể phát hành debit để bên e làm thanh toán.
Vậy anh chị cho em hỏi 700 USD này em có hạch toán vào chi phí được không, vì trong hợp đồng có thể hiện nhưng INV lại ko có.Em đang bảo nhà cung cấp là bổ sung 700 usd này vào năm 2024 của lô hàng khác mà nhà cung cấp không chịu vì debit thì e ko thể cho vào chi phí đc với hải quan thì lại là trốn thuế nhập khẩu.
Mong anh chị tư vấn giúp em ạ
Hiện tại e có tính huống sau, nhờ anh chị tư vấn giúp ạ
Cuối năm 2023 bên em có nhập khẩu 1 lô hàng, trên hơp đồng có chi phí vận chuyển là 1400 USD nhà cung cấp đã phát hành 2 invoice và tờ khai nay đã thông quan, khi em làm đối chiếu công nợ với khách nước ngoài em thấy thiếu 700 usd nhà cung cấp phát hành thiếu trên INV. Hiện tại đã là năm 2024 bên nhà cung cấp họ nói họ ko thể XUẤT inv VÌ doanh thu ghi nhận vào năm 2023 được họ chỉ có thể phát hành debit để bên e làm thanh toán.
Vậy anh chị cho em hỏi 700 USD này em có hạch toán vào chi phí được không, vì trong hợp đồng có thể hiện nhưng INV lại ko có.Em đang bảo nhà cung cấp là bổ sung 700 usd này vào năm 2024 của lô hàng khác mà nhà cung cấp không chịu vì debit thì e ko thể cho vào chi phí đc với hải quan thì lại là trốn thuế nhập khẩu.
Mong anh chị tư vấn giúp em ạ