Dạ anh/chị cho em hỏi thăm vấn đề này ạ:
Trường hợp bên em bán hàng cho công ty ở Việt Nam, công ty Việt Nam là bên thanh toán cho bên em nhưng chỉ định bên em giao hàng cho một bên ở nước ngoài. Đồng thời bên em là bên đứng tên tờ khai và trực tiếp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài theo chỉ định giao hàng.Vậy trong trường hợp này:
+Bên em sẽ xuất hóa đơn cho công ty Việt Nam đúng không ạ?
+Và giao dịch này có được áp dụng VAT 0% như hàng xuất khẩu không ạ? Điều kiện hồ sơ cần những gì ạ?
Trường hợp bên em bán hàng cho công ty ở Việt Nam, công ty Việt Nam là bên thanh toán cho bên em nhưng chỉ định bên em giao hàng cho một bên ở nước ngoài. Đồng thời bên em là bên đứng tên tờ khai và trực tiếp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài theo chỉ định giao hàng.Vậy trong trường hợp này:
+Bên em sẽ xuất hóa đơn cho công ty Việt Nam đúng không ạ?
+Và giao dịch này có được áp dụng VAT 0% như hàng xuất khẩu không ạ? Điều kiện hồ sơ cần những gì ạ?