- Tham gia
- 1/3/21
- Bài viết
- 107
- Thích
- 56
E chào các anh chị ạ.
E có 1 ván đề mong được các a chị chỉ giùm ạ.
Khi Cty e mua TSCĐ e htoan VAT vào TK 1332 : N211,1332/ Có 331
Vậy cuối quý e khấu trừ VAT thì trước tiên e ktru VAT của hàng hóa dvu trước N3331/C1331
khi nào hết VAT của HH, DV thì e ktru tiếp sang VAT của TSCĐ N3331/C1332 : Stien còn lại của 3331.
Như vậy có đúng ko ạ.
và e đang thắc mắc là đến cuối năm VAT 1332 của e đang còn dư nợ, thì sang năm sau vẫn để trên 1332 để ktru hết 1331 của năm sau rồi mới ktru sang 1332 hay là mình đẩy nó lên 1331 để ktru tiếp ạ,
bản chất của việc mình tách riêng VAT hh, dvu và VAT của TSCĐ là để làm gì ạ?
e cảm ơn
E có 1 ván đề mong được các a chị chỉ giùm ạ.
Khi Cty e mua TSCĐ e htoan VAT vào TK 1332 : N211,1332/ Có 331
Vậy cuối quý e khấu trừ VAT thì trước tiên e ktru VAT của hàng hóa dvu trước N3331/C1331
khi nào hết VAT của HH, DV thì e ktru tiếp sang VAT của TSCĐ N3331/C1332 : Stien còn lại của 3331.
Như vậy có đúng ko ạ.
và e đang thắc mắc là đến cuối năm VAT 1332 của e đang còn dư nợ, thì sang năm sau vẫn để trên 1332 để ktru hết 1331 của năm sau rồi mới ktru sang 1332 hay là mình đẩy nó lên 1331 để ktru tiếp ạ,
bản chất của việc mình tách riêng VAT hh, dvu và VAT của TSCĐ là để làm gì ạ?
e cảm ơn