- Tham gia
- 15/3/21
- Bài viết
- 8
- Thích
- 4
Chào các anh chị,
Ngày 25/08 cục thuế TP. Hà Nội có ra công văn 62665/CTHN-TTHT về việc hóa đơn đầu vào là 10%, nhưng DN xác định mặt hàng đó của DN bán ra chỉ có 8% thì xử lý như nào. Hiện tại, bên em đang cung cấp một số mặt hàng về kim loại như cổng, hàng rào,... nhập khẩu từ Trung Quốc, Pháp, HS code là hàng 10% nhưng bên em xác định nhóm ngành của các mặt hàng này thuộc cấu kiện kim loại và các sản phẩm kim loại khác không được phân vào đâu với VAT là 8%. Giờ bên em khó xác định VAT bán ra như nào cho đúng. Nhờ anh chị hỗ trợ giúp em với.
Bên dưới là nội dung trích từ công văn.
Ngày 25/08 cục thuế TP. Hà Nội có ra công văn 62665/CTHN-TTHT về việc hóa đơn đầu vào là 10%, nhưng DN xác định mặt hàng đó của DN bán ra chỉ có 8% thì xử lý như nào. Hiện tại, bên em đang cung cấp một số mặt hàng về kim loại như cổng, hàng rào,... nhập khẩu từ Trung Quốc, Pháp, HS code là hàng 10% nhưng bên em xác định nhóm ngành của các mặt hàng này thuộc cấu kiện kim loại và các sản phẩm kim loại khác không được phân vào đâu với VAT là 8%. Giờ bên em khó xác định VAT bán ra như nào cho đúng. Nhờ anh chị hỗ trợ giúp em với.
Bên dưới là nội dung trích từ công văn.