- Tham gia
- 26/1/22
- Bài viết
- 18
- Thích
- 5
Các anh chị cho em hỏi và hướng dẫn giúp em trường hợp này với ạ: Cơ quan thuế yêu cầu công ty em loại một số hóa đơn đầu vào của năm 2023. Thuế hướng dẫn công ty thực hiện khai bổ sung tờ khai thuế GTGT của quý có hóa đơn sai sót và khai bổ sung Quyết toán thuế TNDN năm 2023, sau đó nộp phần thuế tăng thêm và tiền chậm nộp. Tuy nhiên, các hóa đơn này có liên quan đến hàng hóa nhập kho. Năm 2023-2025 hàng có xuất kho bán khách hang và hiện tại vẫn còn tồn kho Vậy về hàng tồn kho em vẫn thực hiện hạch toán ghi nhận hàng hóa này bình thường và xuất bán khách ạ. số hàng còn tồn hiện tại thì xử lý thế nào ạ, có được sử dụng bán tiếp cho khách không ạ. em có phải điều chỉnh lại BCTC và sổ sách các năm sau (2024, 2025) do hàng tồn kho đã phát sinh xuất kho năm 2025 không ạ? Mong các anh chị có kinh nghiệm hướng dẫn giúp em trình tự xử lý cho đúng với ạ. Em cảm ơn các anh chị nhiều!