- Tham gia
- 7/4/22
- Bài viết
- 5
- Thích
- 0
Chào các a/c, cho e hỏi với ạ
- Theo Điều 13, NĐ số: 123/NĐ/CP có nói:
c) Cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử.
Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu.
=> E đang hiểu là Sau khi có tờ khai thông quan thì mấy được phép xuất hóa đơn giá trị gia tăng, Nhưng tờ khai hải quan nội địa (xuất khẩu cho doanh nghiệp chế xuất) lại bắt điền số hóa đơn lên tờ khai, vậy mình lấy đâu ra số hóa đơn để điền lên tờ khai hải quan ạ ? (DN mình là Doanh nghiệp thường ạ)
- Theo Điều 13, NĐ số: 123/NĐ/CP có nói:
c) Cơ sở kinh doanh kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (kể cả cơ sở gia công hàng hóa xuất khẩu) khi xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng điện tử.
Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, cơ sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, cơ sở lập hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu.
=> E đang hiểu là Sau khi có tờ khai thông quan thì mấy được phép xuất hóa đơn giá trị gia tăng, Nhưng tờ khai hải quan nội địa (xuất khẩu cho doanh nghiệp chế xuất) lại bắt điền số hóa đơn lên tờ khai, vậy mình lấy đâu ra số hóa đơn để điền lên tờ khai hải quan ạ ? (DN mình là Doanh nghiệp thường ạ)