- Tham gia
- 25/4/22
- Bài viết
- 25
- Thích
- 4
Nhờ các anh/chị chia sẻ , hướng dẫn giúp ạ.
Trường hợp, trong T6/2022 cty có xuất hoá đơn điều chỉnh giảm dt, tiền thuế , tổng thành tiền của hoá đơn phát hành trong T1/2022. Các khâu lập biên bản +thông báo cơ quan thuế thì e đã thực hiện rồi ạ.
Xử lý về kê khai thuế thì e Hạch toán hoá đơn điều chỉnh và kê khai thuế GTGT tại kỳ T6/2022 như bình thường ( ghi giá trị âm trên bảng kê bán ra) như vậy có đúng quy định thuế k ạ?
Trường hợp, trong T6/2022 cty có xuất hoá đơn điều chỉnh giảm dt, tiền thuế , tổng thành tiền của hoá đơn phát hành trong T1/2022. Các khâu lập biên bản +thông báo cơ quan thuế thì e đã thực hiện rồi ạ.
Xử lý về kê khai thuế thì e Hạch toán hoá đơn điều chỉnh và kê khai thuế GTGT tại kỳ T6/2022 như bình thường ( ghi giá trị âm trên bảng kê bán ra) như vậy có đúng quy định thuế k ạ?