dạ anh/chị cho em hỏi, công ty em là đại lý cấp 2, bán vé máy bay quốc tế cho khách, xuất hoá đơn hưởng chênh lệch. Em có nhận được hóa đơn đầu vào như hình trên, thực tế bán là 15tr (với mặt hàng 1). vậy bây giờ em xuất theo giá bán thực tế (không theo giá mua vào), thuế suất 0% (như hóa đơn đầu vào) và không có phí thu hộ nào khác đúng không ạ?
Và em sẽ hạch toán như thế nào vậy ạ?
Và em sẽ hạch toán như thế nào vậy ạ?