- Tham gia
- 3/11/18
- Bài viết
- 20,452
- Thích
- 10,401
chị cho e hỏi là, khi chuyển nhượng cổ phần mà phải xuất hóa đơn + kê khai vào mục 26 (HHDV bán ra không chịu thuế trên tờ khai 01/GTKT) thì tức là có thu nhập khác. Khi đó e hạch toán như thế nào ạ. Và chi phí e tính như nào ạ? thực sự e nghĩ vẫn chưa ra chỗ này ạ. Mong c giúp ạ!