Dạ anh chị cho em hỏi, em phát hiện xuất thiếu vài hoá đơn VAT (khoản 100tr). (các khoá học có lẫn lộn kháchđặt cọc học trước và sau)
Em có đề xuất Sếp xuất bù vào tháng 3 này, nhưng vì công ty có cổ đông nên sếp muốn ghi nhận vào năm 2024 để ghi nhận doanh thu báo cáo cổ đông. (thuế VAT cần nộp vẫn đang âm nên k ảnh hưởng đến tiền thuế VAT phải nộp)
Thực sự em mong anh chị hướng dẫn cách để ghi nhận doanh thu năm 2024, và rủi ro hoặc các khoản phạt nếu có ạ. Trường hợp em điều chỉnh/thay thế hoá đơn đã xuất tăng doanh thu thì có được k ạ, vì đa số các khách hàng đều không lấy hoá đơn VAT (em xuất cá nhân - họ và tên khách hàng ạ)
Em có đề xuất Sếp xuất bù vào tháng 3 này, nhưng vì công ty có cổ đông nên sếp muốn ghi nhận vào năm 2024 để ghi nhận doanh thu báo cáo cổ đông. (thuế VAT cần nộp vẫn đang âm nên k ảnh hưởng đến tiền thuế VAT phải nộp)
Thực sự em mong anh chị hướng dẫn cách để ghi nhận doanh thu năm 2024, và rủi ro hoặc các khoản phạt nếu có ạ. Trường hợp em điều chỉnh/thay thế hoá đơn đã xuất tăng doanh thu thì có được k ạ, vì đa số các khách hàng đều không lấy hoá đơn VAT (em xuất cá nhân - họ và tên khách hàng ạ)