Như vậy bên A đã xuất hóa đơn đúng rùi nhé !
Hi chị
@Moon Sailor , chị giúp em trường hợp này với ạ:
-Ngày 31/7 mình xuất hóa đơn 1 cho khách hàng với thuế suất là 8%, chi tiết Cộng tiền hàng: 28,000,000 , Thuế suất: 2,240,000, Tổng cộng thanh toán: 30,240,000
-Ngày 1/8 phát hiện sai sót do khách hàng thuộc khu vực ko chịu thuế GTGT nên làm HĐ điều chỉnh 2 với chi tiết Cộng tiền hàng: 28,000,000, Thuế suất: 0, Tổng cộng thanh toán: 28,000,000
=> HĐ điều chỉnh 2 mình có làm BB điều chỉnh ký số và gửi KH kèm HĐ.
-Sau khi làm xong mình mới thấy chắc mình đã sai nên tham khảo nhiều nơi, nhiều ý kiến cho rằng nên làm HĐ điều chỉnh 3 với chi tiết Cộng tiền hàng: - 56,000,000(âm), Thuế suất: -2,240,000(âm), Tổng cộng thanh toán: -58,240,0009(âm) để HĐ 1, 2, 3 cấn trừ với nhau = 0
-Sau đó làm HĐ điều chỉnh 4 với chi tiết Cộng tiền hàng: 28,000,000, Thuế suất: 0, Tổng cộng thanh toán: 28,000,000
=>Làm BB điều chỉnh ký số cho HĐ 3 và HĐ 4 + gửi HĐ 3 và HĐ 4 cho khách hàng kèm TB sai sót gửi cơ quan thuế
Chị thấy cách xử lý là làm HĐ điều chỉnh 3 và HĐ điều chỉnh 4 có hợp lý hay ko? Và phải kèm chính xác bao nhiêu BB điều chỉnh và TB sai sót thì mới đủ thủ tục? Do lần đầu em gặp trường hợp này và xử lý hấp tấp quá
Cám ơn chị thật nhiều!