- Tham gia
- 27/2/23
- Bài viết
- 3
- Thích
- 1
Dạ anh chị kế toán chi sẻ kinh nghiêm giúp em ?
Trong năm 2022 cty em có xuất 1 tờ hóa đơn cho ban quản lý dự án ở huyện (xuất theo hồ sơ họ làm) thuế suất 10% HĐ có giá trị : Trước thuế 1.243.575.455 Thuế 10% : 124.357.545 Tổng TT = 1.367.933.000 đ
Sau đó Bên Ban có điều chỉnh lại hồ sơ thanh toán theo thuế suất 8% theo NĐ 15/2022/NĐ-CP giá trị sau thuế là 1.343.061.000
=> Vậy cho em hỏi trường hợp này em phải xử lý như thế nào ạ?
TH1 : Xuất hoa đơn điều chỉnh theo 8% trong năm 2023 1.243.575.000 thuế 99.486.000= Thanh toán 1.343.061.000
=> BCTC năm 2022 vẫn như BT khi hạch toán 2023 chỉ thể hiên giảm phần thuế và giảm công nợ lại
TH2: Xuất hóa đơn phần chênh lệch 2 % của phần thuế và phần tổng Thanh toán ? nhưng em chưa biết viết thế nào cho hợp lý
=> Nếu TH 1 thì khi kê khai hóa đơn này sẽ bị lỗi vì PL 43 đã ko còn áp dụng
anh chị cho em 1 vài ý kiến để em học hỏi ạ
em chân thành cảm ơn!
Trong năm 2022 cty em có xuất 1 tờ hóa đơn cho ban quản lý dự án ở huyện (xuất theo hồ sơ họ làm) thuế suất 10% HĐ có giá trị : Trước thuế 1.243.575.455 Thuế 10% : 124.357.545 Tổng TT = 1.367.933.000 đ
Sau đó Bên Ban có điều chỉnh lại hồ sơ thanh toán theo thuế suất 8% theo NĐ 15/2022/NĐ-CP giá trị sau thuế là 1.343.061.000
=> Vậy cho em hỏi trường hợp này em phải xử lý như thế nào ạ?
TH1 : Xuất hoa đơn điều chỉnh theo 8% trong năm 2023 1.243.575.000 thuế 99.486.000= Thanh toán 1.343.061.000
=> BCTC năm 2022 vẫn như BT khi hạch toán 2023 chỉ thể hiên giảm phần thuế và giảm công nợ lại
TH2: Xuất hóa đơn phần chênh lệch 2 % của phần thuế và phần tổng Thanh toán ? nhưng em chưa biết viết thế nào cho hợp lý
=> Nếu TH 1 thì khi kê khai hóa đơn này sẽ bị lỗi vì PL 43 đã ko còn áp dụng
anh chị cho em 1 vài ý kiến để em học hỏi ạ
em chân thành cảm ơn!