Các bác cho em hỏi:
Phần nhập khẩu NVL thì mình hạch toán theo tờ khai thông quan... Đơn vị VND trên tờ khai
Nhưng bên em có thuê 1 gian hàng triển lãm ở TP HCM, đơn vị cho thuê gian hàng là 1 cty Trung Quốc, họ xuất hóa đơn cho bên em từ 1 cty của Trung Quốc, tiền USD, Bên em sẽ thanh toán bằng tiền USD cho Cty Trung Quốc này, Vậy sau này hạch toán thì em hạch toán quy đổi ra VND hay như nào ạ, và kê khai thuế GTGT như nào ạ
Phần nhập khẩu NVL thì mình hạch toán theo tờ khai thông quan... Đơn vị VND trên tờ khai
Nhưng bên em có thuê 1 gian hàng triển lãm ở TP HCM, đơn vị cho thuê gian hàng là 1 cty Trung Quốc, họ xuất hóa đơn cho bên em từ 1 cty của Trung Quốc, tiền USD, Bên em sẽ thanh toán bằng tiền USD cho Cty Trung Quốc này, Vậy sau này hạch toán thì em hạch toán quy đổi ra VND hay như nào ạ, và kê khai thuế GTGT như nào ạ