Anh chị cho em hỏi 2 trường hợp sau đây:
1/ Hoá đơn bán ra tháng 6 là 10.000.000 thuế VAT 1.000.000
Bị sai =>Tháng 8 Xuất hoá đơn đều chỉnh giảm -500.000, giảm thuế VAT -50.000
Vậy mình hạch toán thế nào trong tháng 8
Nợ 111/Có 511 -500.000
Nợ 111/Có 3331 -50.000
Hay là:
Nợ 511/Có 111 500.000
Nợ 3331/Có 111 50.000
2/ Hoá đơn bán ra tháng 6 là 10.000.000, thuế VAT 1.000.000
Bị sai =>Tháng 8 Xuất hoá đơn thay thế thành 9.000.000, thuế VAT thành 900.000
Vậy thì mình hạch toán thế nào, tờ hoá đơn thay thế mình sẽ hạch toán lại trong tháng 6 hay tháng 8
Cảm ơn
1/ Hoá đơn bán ra tháng 6 là 10.000.000 thuế VAT 1.000.000
Bị sai =>Tháng 8 Xuất hoá đơn đều chỉnh giảm -500.000, giảm thuế VAT -50.000
Vậy mình hạch toán thế nào trong tháng 8
Nợ 111/Có 511 -500.000
Nợ 111/Có 3331 -50.000
Hay là:
Nợ 511/Có 111 500.000
Nợ 3331/Có 111 50.000
2/ Hoá đơn bán ra tháng 6 là 10.000.000, thuế VAT 1.000.000
Bị sai =>Tháng 8 Xuất hoá đơn thay thế thành 9.000.000, thuế VAT thành 900.000
Vậy thì mình hạch toán thế nào, tờ hoá đơn thay thế mình sẽ hạch toán lại trong tháng 6 hay tháng 8
Cảm ơn