Dạ em chào anh chị ạ. Anh chị cho em hỏi một chút là bên em có bỏ sót hóa đơn đầu vào quý 1, 2/2024.
- Khi kê khai bổ sung ở tờ khai quý 1: Ở chỉ tiêu 43, Giá trị thuế được khấu trừ chuyển kì sau ban đầu lúc chưa khai bổ sung là 54.000.000 đ. Sau khi khai bổ sung giá trị thuế được khấu trừ chuyển kì sau tăng lên là 54.200.000đ.
- Khi kê khai bổ sung ở tờ khai quý 2: Ở chỉ tiêu 22, ban đầu là con số 54.000.000đ (thuế khấu trừ kì trước chuyển sang). Vậy con số này mình vẫn giữ nguyên, và ở chỉ tiêu 38, điều chỉnh tăng thuế GTGT được khấu trừ kì trước là ghi 200.000đ vào đúng ko ạ? hay là ở chỉ tiêu 22, mình ghi vào con số 54.200.000đ luôn như trên tờ khai bổ sung quý 1 luôn ạ.
Mong anh chị giải đáp giúp em ạ.
Em xin cảm ơn ạ.
- Khi kê khai bổ sung ở tờ khai quý 1: Ở chỉ tiêu 43, Giá trị thuế được khấu trừ chuyển kì sau ban đầu lúc chưa khai bổ sung là 54.000.000 đ. Sau khi khai bổ sung giá trị thuế được khấu trừ chuyển kì sau tăng lên là 54.200.000đ.
- Khi kê khai bổ sung ở tờ khai quý 2: Ở chỉ tiêu 22, ban đầu là con số 54.000.000đ (thuế khấu trừ kì trước chuyển sang). Vậy con số này mình vẫn giữ nguyên, và ở chỉ tiêu 38, điều chỉnh tăng thuế GTGT được khấu trừ kì trước là ghi 200.000đ vào đúng ko ạ? hay là ở chỉ tiêu 22, mình ghi vào con số 54.200.000đ luôn như trên tờ khai bổ sung quý 1 luôn ạ.
Mong anh chị giải đáp giúp em ạ.
Em xin cảm ơn ạ.