Bên em có chuyển tiền từ tài khoản công ty cho dịch vụ du thuyền với số tiền 5.400.000 (bao gồm vat). Khi kết thúc tour thì bên du thuyền xuất hóa đơn nhầm cho Khách lẻ theo số tiền công ty đã ck là: 5.400.000 (Hóa đơn số 1). Sau đó du thuyền đã lập 1 hóa đơn điều chỉnh tên đơn vị, địa chỉ và mã số thuế từ Khách lẻ qua thông tin đúng của công ty em với số tiền bằng 0 (Hóa đơn số 2). Vậy cho em hỏi cách hạch toán và kê khai hóa đơn số 1 và 2 này như thế nào? Em cảm ơn.