Chào anh chị, trường hợp công ty em kê khai theo tháng, tháng 8 em nhận 1 hoá đơn đầu vào tháng 6, vậy theo Nghị định 126, hoá đơn này em khai bổ sung ở kỳ thuế tháng 6,và ở kỳ thuế tháng 8, em khai điều chỉnh phải không ạ? Và phần chi phí của hoá đơn này em hạch toán sao cho hợp lý, trở về ky tháng 6 hạch toán hay hạch toán vào tháng 8. Mong anh chị hỗ trợ tư vấn giúp ạ, em cảm ơn!