- Dạ tức là trong kỳ e xuất hóa đơn cho mặt hàng A rồi, giờ điều chỉnh mã hàng là điều chỉnh từ đợt xuất bán từ hàng A sang hàng B, còn hóa đơn thì vẫn cứ mã A như vậy rồi vẫn được ạ?==> phải lập hóa đơn điều chỉnh cho đồng nhất vs phiếu kế toán, phiếu xuất kho ==> làm cơ sở giải trình thuế khi hỏi.
Note: Ủa sao mình thấy bên mua hàng ko thắc mắc ta, hàng cty bạn bán cho cá nhân hả?
- Nếu tính riêng từng mặt hàng thì thừa A nhiều, và thiếu B nhiều, còn khi tính bù trừ thì sẽ không còn chênh lệch nữa ấy nên e nghĩ đưa vào 632 không được đó ạ ===> nếu không có chênh lệch số tiền thì hạch toán N156B/Có 1561A cho clear sổ cho đẹp luôn