Chào anh chị
em muốn hỏi 1 vấn đề như sau
Tại tờ khai quý 1/2022 kế toán cũ kê khai chỉ tiêu 23: 1tỷ 9, công ty chỉ có dịch vụ ko chịu thuế nên các hóa đơn hạch toán cả tiền VAT vào chi phí luôn ạ tức là N154/C111, chỉ tiêu 23 đang thể hiện số ở 154 có hóa đơn, sang quý 4/2022 nhân viên mang hóa đơn tháng 1/2022 về làm tổng chi phí ở chỉ tiêu 23 tăng lên 2 tỷ 3, xin cho em hỏi, em sẽ phải bổ sung tờ khai GTGT vào kỳ hiện tại này hay kỳ phát sinh là quý 1/2022 ạ. khó nghĩ quá, cảm ơn anh chị
em muốn hỏi 1 vấn đề như sau
Tại tờ khai quý 1/2022 kế toán cũ kê khai chỉ tiêu 23: 1tỷ 9, công ty chỉ có dịch vụ ko chịu thuế nên các hóa đơn hạch toán cả tiền VAT vào chi phí luôn ạ tức là N154/C111, chỉ tiêu 23 đang thể hiện số ở 154 có hóa đơn, sang quý 4/2022 nhân viên mang hóa đơn tháng 1/2022 về làm tổng chi phí ở chỉ tiêu 23 tăng lên 2 tỷ 3, xin cho em hỏi, em sẽ phải bổ sung tờ khai GTGT vào kỳ hiện tại này hay kỳ phát sinh là quý 1/2022 ạ. khó nghĩ quá, cảm ơn anh chị