Bên em có vài hóa đơn đầu vào không hợp lý là mua hàng cá nhân nhưng xuất về cty. Em tính vẫn kê khai trên chỉ tiêu 23-24 sau đó loại ở chi tiêu 25 để khớp số liệu CQT. Cả nhà cho em hỏi mình kê cả phần giá trị hàng chưa vat vào chỉ tiêu 23 hay chỉ kê phần vat vào 24 thôi ạ? với các hóa đơn này chịu thuế 8% thì mình có phải kê vào Phụ lục giảm thuế không ạ? Em cám ơn mọi người