Các anh, chị tư vấn giúp em với ạ.
Em có 1 hóa đơn đầu vào từ tháng 2/2022 bị viết sai mã số thuế, em đã kê khai đầu vào tháng 2/2022; đến tháng 9/2023 phát hiện ra sai sót, 2 bên lập hóa đơn thay thế hóa đơn cũ không thay đổi thuế phải nộp.
A/c cho em hỏi:
Em được ghi nhận hóa đơn đầu vào ở kỳ kk thuế t2/2022 hay kỳ tháng 9/2023 ạ? thông tư hướng dẫn điều này.
Em có cần nộp bản giải trình bổ sung hay cần phải làm gì không ạ?
Em có 1 hóa đơn đầu vào từ tháng 2/2022 bị viết sai mã số thuế, em đã kê khai đầu vào tháng 2/2022; đến tháng 9/2023 phát hiện ra sai sót, 2 bên lập hóa đơn thay thế hóa đơn cũ không thay đổi thuế phải nộp.
A/c cho em hỏi:
Em được ghi nhận hóa đơn đầu vào ở kỳ kk thuế t2/2022 hay kỳ tháng 9/2023 ạ? thông tư hướng dẫn điều này.
Em có cần nộp bản giải trình bổ sung hay cần phải làm gì không ạ?