Em chào A/C và các bạn ạ. A/C và các bạn cho em hỏi ạ: Hàng năm cty em nhận được khoản tiền hỗ trợ marketing từ nhà cung cấp nước ngoài, trước kia thì e chỉ cần lập invoice và ghi nhận 711, sau này theo nghị định 132 thì em lập hóa đơn VAT thuế 0% và không kê khai trên tờ khai 01 hàng tháng vì em thấy khoản thu này bên em được cho dựa trên sản lượng bán năm trước và kế hoạch bán hàng năm nay. Công ty e tự thực hiện marketing theo nhu cầu bên em chứ không bị chi phối hay làm theo yêu cầu nhà cung cấp . A/C cho em hỏi em xuất hóa đơn VAT và không kê khai trên tờ khai 01/GTGT có đúng không ạ? Hay phải kê khai trên tờ khai 01/GTGT ở chỉ tiêu 29( Hàng hóa, dịch vụ bán ra chị thuế suất 0%)?