Cần hỏi KÊ KHAI HÓA ĐƠN TIỀN HỖ TRỢ MARKETING LÊN TỜ KHAI 01/GTGT

HoangHa

Thành Viên TVN
Tham gia
16/8/19
Bài viết
60
Thích
16
Em chào A/C và các bạn ạ. A/C và các bạn cho em hỏi ạ: Hàng năm cty em nhận được khoản tiền hỗ trợ marketing từ nhà cung cấp nước ngoài, trước kia thì e chỉ cần lập invoice và ghi nhận 711, sau này theo nghị định 132 thì em lập hóa đơn VAT thuế 0% và không kê khai trên tờ khai 01 hàng tháng vì em thấy khoản thu này bên em được cho dựa trên sản lượng bán năm trước và kế hoạch bán hàng năm nay. Công ty e tự thực hiện marketing theo nhu cầu bên em chứ không bị chi phối hay làm theo yêu cầu nhà cung cấp . A/C cho em hỏi em xuất hóa đơn VAT và không kê khai trên tờ khai 01/GTGT có đúng không ạ? Hay phải kê khai trên tờ khai 01/GTGT ở chỉ tiêu 29( Hàng hóa, dịch vụ bán ra chị thuế suất 0%)?
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
23,763
Thích
11,999
Em chào A/C và các bạn ạ. A/C và các bạn cho em hỏi ạ: Hàng năm cty em nhận được khoản tiền hỗ trợ marketing từ nhà cung cấp nước ngoài, trước kia thì e chỉ cần lập invoice và ghi nhận 711, sau này theo nghị định 132 thì em lập hóa đơn VAT thuế 0% và không kê khai trên tờ khai 01 hàng tháng vì em thấy khoản thu này bên em được cho dựa trên sản lượng bán năm trước và kế hoạch bán hàng năm nay. Công ty e tự thực hiện marketing theo nhu cầu bên em chứ không bị chi phối hay làm theo yêu cầu nhà cung cấp . A/C cho em hỏi em xuất hóa đơn VAT và không kê khai trên tờ khai 01/GTGT có đúng không ạ? Hay phải kê khai trên tờ khai 01/GTGT ở chỉ tiêu 29( Hàng hóa, dịch vụ bán ra chị thuế suất 0%)?
Vẫn khai trên tờ khai chứ sao lại ko em?
 

HoangHa

Thành Viên TVN
Tham gia
16/8/19
Bài viết
60
Thích
16
Vẫn khai trên tờ khai chứ sao lại ko em?
Dạ Anh, vì e nghĩ nó không phải là hàng hóa, dịch vụ bên e thực hiện cho nhà cung cấp nên em không khai lên tờ khai ạ. Vậy là mình phải khai lên tờ khai rồi giải trình chênh lệch doanh thu ạ?
 

Thức Nguyễn Văn

Dịch vụ kế toán và hoàn thuế GTGT
Thành viên BQT
Tham gia
3/11/18
Bài viết
23,763
Thích
11,999
Dạ Anh, vì e nghĩ nó không phải là hàng hóa, dịch vụ bên e thực hiện cho nhà cung cấp nên em không khai lên tờ khai ạ. Vậy là mình phải khai lên tờ khai rồi giải trình chênh lệch doanh thu ạ?
nó vẫn là doanh thu của mình mà em? cái gì mình hướng là phải khai