- Tham gia
- 30/3/21
- Bài viết
- 223
- Thích
- 40
Mọi người cho em hỏi, vì bên em nhập khẩu hàng nông sản bán ra là mặt hàng không chịu thuế, nhưng đầu vào chi phí vẫn có VAt bình thường, vậy các phần thuế này là phải hạch toán như nào và kê khai như nào trên tờ khai,. Hiện tại bên em, vẫn đang kê khai chi tiểu 23,24 nhưng không nhập chỉ tiêu 25, nên các chỉ tiêu 40 đến 43 đều =0 (Và cuối năm đang đẩy hết phần 1331 phát sinh trong năm vào chi phí). Còn thuế gtgt k nộp lúc nào